Minas Gerais - Caderno 2
quinta-feira, 23 de Abril de 2020 – 11
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas
EMPRESA NACIONAL DE COMÉRCIO, RÉDITO E PARTICIPAÇÕES S.A. - ENCORPAR
CNPJ/MF nº 01.971.614/0001-83 - NIRE 3130001252-2 - Companhia Aberta
www.encorpar.com.br
RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
HVWmRFRQFLOLDGDVFRPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHUHJLVWURVFRQWiEHLVGDVLQYHVWLGDVHVHHVWmR
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
XPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODVGHFLV}HVHFRQ{PLFDVGRVXVXiULRVWRPDGDVFRPEDVHQDVUHIHULGDV
GHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLV
Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A. - ENCORPAR
GHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
1RVVRVH[DPHVQmRLGHQWL¿FDUDPH[FHo}HVUHOHYDQWHVQDFRQWDELOL]DomRGRVLQYHVWLPHQWRVHQR
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
Montes Claros - MG
processo de consolidação efetuados pela Administração da Companhia, de forma que os valores
DXGLWRULD H[HUFHPRV MXOJDPHQWR SUR¿VVLRQDO H PDQWHPRV FHWLFLVPR SUR¿VVLRQDO DR ORQJR GD
Opinião
HLQIRUPDo}HVGLYXOJDGDVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVHVWmRDGHTXDGRV
DXGLWRULD$OpPGLVVR
([DPLQDPRVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGDEmpresa Nacional de
Outros assuntos
,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGHGLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQComércio, Rédito e Participações S.A. - ENCORPAR (“Companhia”), LGHQWL¿FDGDVFRPR
Demonstrações do valor adicionado
dividuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execontroladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial indivi$VGHPRQVWUDo}HVGRYDORUDGLFLRQDGRLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGDUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR¿QGR
cutamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
GXDOHFRQVROLGDGRHPGHGH]HPEURGHHDVUHVSHFWLYDVGHPRQVWUDo}HVLQGLYLGXDLVH
HPGHGH]HPEURGHHODERUDGDVVREDUHVSRQVDELOLGDGHGD$GPLQLVWUDomRGD&RPSDDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR2ULVFRGHQmRGHWHFomRGH
FRQVROLGDGDVGRUHVXOWDGRGRUHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRV
QKLDHVXDVFRQWURODGDVHDSUHVHQWDGDVFRPRLQIRUPDomRVXSOHPHQWDUSDUD¿QVGH,)56IRUDP
GLVWRUomRUHOHYDQWHUHVXOWDQWHGHIUDXGHpPDLRUGRTXHRSURYHQLHQWHGHHUURMiTXHDIUDXGH
ÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDEHPFRPRDVFRUUHVSRQGHQWHVQRWDVH[SOLFDWLsubmetidas
a
procedimentos
de
auditoria
executados
em
conjunto
com
a
auditoria
das
demonsSRGHHQYROYHURDWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQYDVLQFOXLQGRRUHVXPRGDVSULQFLSDLVSROtWLFDVFRQWiEHLV
WUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV3DUDDIRUPDomR
WDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
(PQRVVDRSLQLmRDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVDFLPDUHIHULGDVDSUHde nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações, individual e consolidada, estão conciliadas
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
VHQWDP DGHTXDGDPHQWH HP WRGRV RV DVSHFWRV UHOHYDQWHV D SRVLomR SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD
FRPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHUHJLVWURVFRQWiEHLVFRQIRUPHDSOLSURFHGLPHQWRVGHDXGLWRULDDSURSULDGRVjVFLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUindividual e consolidada da Empresa Nacional de Comércio, Rédito e Participações S.A.
FiYHOHVHDVXDIRUPDHFRQWH~GRHVWmRGHDFRUGRFRPRVFULWpULRVGH¿QLGRVQR3URQXQFLDPHQWR
PRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDV
- ENCORPARHPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRLQGLYLGXDOHFRQVROLGDGRGHVXDV
7pFQLFR&3&'HPRQVWUDomRGR9DORU$GLFLRQDGR(PQRVVDRSLQLmRHVVDVGHPRQVWUDo}HV
$YDOLDPRV D DGHTXDomR GDV SROtWLFDV FRQWiEHLV XWLOL]DGDV H D UD]RDELOLGDGH GDV HVWLPDWLYDV
RSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGRVSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWD
do
valor
adicionado,
individual
e
consolidada,
foram
adequadamente
elaboradas,
em
todos
os
FRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHOD$GPLQLVWUDomR
GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H FRP DV 1RUPDV ,QWHUQDFLRQDLV GH
DVSHFWRVUHOHYDQWHVVHJXQGRRVFULWpULRVGH¿QLGRVQHVVH3URQXQFLDPHQWR7pFQLFRHVmRFRQVLV &RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
5HODWyULR)LQDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXQWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6%
WHQWHVHPUHODomRjVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
RSHUDFLRQDOHFRPEDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DVLJQL¿FDWLYDHP
Base para opinião
Outras
informações
que
acompanham
as
demonstrações
contábeis
individuais
e
consoliUHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLNossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
dadas e o relatório do auditor
dade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos que existe
1RVVDVUHVSRQVDELOLGDGHVHPFRQIRUPLGDGHFRPWDLVQRUPDVHVWmRGHVFULWDVQDVHomRDVHJXLU
$$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVpUHVSRQViYHOSRUHVVDVRXWUDVLQIRUPDo}HV
LQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDUDWHQomRHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULDSDUDDVUHVSHFWLYDV
LQWLWXODGD³5HVSRQVDELOLGDGHVGRDXGLWRUSHODDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLV
TXHFRPSUHHQGHPR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomR
GLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHP
HFRQVROLGDGDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLDHDVVXDVFRQWURODGDVGHDFRUGR
1RVVDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQmRDEUDQJHR5HQRVVDRSLQLmRVHDVGLYXOJDo}HVIRUHPLQDGHTXDGDV1RVVDVFRQFOXV}HVHVWmRIXQGDPHQWDGDV
FRPRVSULQFtSLRVpWLFRVUHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDV
ODWyULR
GD
$GPLQLVWUDomR
H
QmR
H[SUHVVDPRV
TXDOTXHU
IRUPD
GH
FRQFOXVmR
GH
DXGLWRULD
VREUH
QDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVDWpDGDWDGHQRVVRUHODWyULR7RGDYLDHYHQWRVRXFRQGLo}HV
QRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH &)& HFXPSULPRVFRP
HVVHUHODWyULR
futuras podem levar a Companhia e suas controladas a não mais se manterem em continuidade
as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVQRVVDUHVRSHUDFLRQDO
DXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVDRSLQLmR
SRQVDELOLGDGHpDGHOHUR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRHDRID]rORFRQVLGHUDUVHHVVHUHODWyULR
$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUDHRFRQWH~GRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLPrincipais assuntos de auditoria
HVWiGHIRUPDUHOHYDQWHLQFRQVLVWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXFRPQRVVRFRQKHYLGXDLVHFRQVROLGDGDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
3ULQFLSDLV DVVXQWRV GH DXGLWRULD 3$$ VmR DTXHOHV TXH HP QRVVR MXOJDPHQWR SUR¿VVLRQDO
cimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante.
consolidadas, representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
IRUDP RV PDLV VLJQL¿FDWLYRV HP QRVVD DXGLWRULD GR H[HUFtFLR FRUUHQWH (VVHV DVVXQWRV IRUDP
6H FRP EDVH QR WUDEDOKR UHDOL]DGR FRQFOXLUPRV TXH Ki GLVWRUomR UHOHYDQWH QR 5HODWyULR GD
FRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGDH
WUDWDGRVQRFRQWH[WRGHQRVVDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a esse respeito.
2EWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HV¿QDQFHLUDV
FRPRXPWRGRHQDIRUPDomRGHQRVVDRSLQLmRVREUHHVVDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis inGDVHQWLGDGHVRXDWLYLGDGHVGHQHJyFLRGRJUXSRSDUDH[SUHVVDUXPDRSLQLmRVREUHDVGHPRQVconsolidadas e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
dividuais e consolidadas
WUDo}HVFRQWiEHLVFRQVROLGDGDV6RPRVUHVSRQViYHLVSHODGLUHomRVXSHUYLVmRHGHVHPSHQKRGD
&RPSRQHQWHVUHOHYDQWHVQDUXEULFDGHLQYHVWLPHQWRVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
$ $GPLQLVWUDomR p UHVSRQViYHO SHOD HODERUDomR H DGHTXDGD DSUHVHQWDomR GDV GHPRQVWUDo}HV
DXGLWRULDGRJUXSRHFRQVHTXHQWHPHQWHSHODRSLQLmRGHDXGLWRULD
QRSURFHVVRGHFRQVROLGDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLV
FRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOH
&RPXQLFDPRQRV FRP RV UHVSRQViYHLV SHOD JRYHUQDQoD D UHVSHLWR HQWUH RXWURV DVSHFWRV GR
$VGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVVmRSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFRPDVQRUPDVLQWHUQDFLRQDLVGHUHODWyULR¿QDQFHLUR ,)56 HPLWLGDVSHOR,QWHUQDWLRQDO$FFRXDOFDQFHSODQHMDGRGDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYH
FDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHDV,)56HPLWLGDVSHOR,$6%HDOJXPDVFRQWURODGDVVLJQL¿QWLQJ6WDQGDUGV%RDUG ,$6% HSHORVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHHODGHWHUPLQRXFRPRQHFHVViULRV
DVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRV
cativas e relevantes neste processo são auditadas por outros auditores independentes, vide nota
SDUDSHUPLWLUDHODERUDomRGHGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVOLYUHVGHGLVtrabalhos.
H[SOLFDWLYDQ
torção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro.
)RUQHFHPRVWDPEpPDRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHFODUDomRGHTXHFXPSULPRVFRPDV
(QWHQGHPRVTXHQRSURFHVVRGHDYDOLDomRGHVVHVLQYHVWLPHQWRVGDGDDVXDUHOHYkQFLDQDFRP1DHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVD$GPLQLVWUDomRpUHVH[LJrQFLDVpWLFDVUHOHYDQWHVLQFOXLQGRRVUHTXLVLWRVDSOLFiYHLVGHLQGHSHQGrQFLDHFRPXQLFDPRV
SRVLomRGRVVDOGRVWUDQVDo}HVHGLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLSRQViYHOSHODDYDOLDomRGDFDSDFLGDGHGHD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVFRQWLQXDUHPRSHUDQtodos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente nossa
dadas é um principal assunto de auditoria.
GRGLYXOJDQGRTXDQGRDSOLFiYHORVDVVXQWRVUHODFLRQDGRVFRPDVXDFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOH
LQGHSHQGrQFLDLQFOXLQGRTXDQGRDSOLFiYHODVUHVSHFWLYDVVDOYDJXDUGDV
$GLFLRQDOPHQWH R SURFHVVR GH FRQVROLGDomR SRVVXL FRPSOH[LGDGHV HP IDFH GRV QHJyFLRV GLRXVRGHVVDEDVHFRQWiELOQDHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
'RVDVVXQWRVTXHIRUDPREMHWRGHFRPXQLFDomRFRPRVUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGHWHUPLYHUVL¿FDGRVPRHGDVIXQFLRQDLVGLIHUHQWHVHHOLPLQDo}HVGHVDOGRVHQWUHSDUWHVUHODFLRQDGDV
a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas
QDPRVDTXHOHVTXHIRUDPFRQVLGHUDGRVFRPRPDLVVLJQL¿FDWLYRVQDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV
Resposta da auditoria ao assunto.
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
FRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVGRH[HUFtFLRFRUUHQWHHTXHGHVVDPDQHLUDFRQVWLWXHPRV
Nossos procedimentos de auditoria incluíram comunicação com os auditores dos componentes
2VUHVSRQViYHLVSHODJRYHUQDQoDGD&RPSDQKLDHVXDVFRQWURODGDVVmRDTXHOHVFRPUHVSRQVDSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULD'HVFUHYHPRVHVVHVDVVXQWRVHPQRVVRUHODWyULRGHDXGLWRULD
FRPRREMHWLYRGHGLVFXWLURVULVFRVGHDXGLWRULDLGHQWL¿FDGRVRHQIRTXHDOFDQFHHpSRFDGRV
ELOLGDGHSHODVXSHUYLVmRGRSURFHVVRGHHODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVH
DPHQRVTXHOHLRXUHJXODPHQWRWHQKDSURLELGRGLYXOJDomRS~EOLFDGRDVVXQWRRXTXDQGRHP
trabalhos.
consolidadas.
FLUFXQVWkQFLDVH[WUHPDPHQWHUDUDVGHWHUPLQDUPRVTXHRDVVXQWRQmRGHYHVHUFRPXQLFDGRHP
(PLWLPRVLQVWUXo}HVGHDXGLWRULDHUHYLVDPRVDGRFXPHQWDomRGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQResponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
QRVVR UHODWyULR SRUTXH DV FRQVHTXrQFLDV DGYHUVDV GH WDO FRPXQLFDomR SRGHP GHQWUR GH XPD
WHTXHIXQGDPHQWRXDRSLQLmRGRVRXWURVDXGLWRUHVLQGHSHQGHQWHVGRVFRPSRQHQWHVVLJQL¿FDWLconsolidadas
SHUVSHFWLYDUD]RiYHOVXSHUDURVEHQHItFLRVGDFRPXQLFDomRSDUDRLQWHUHVVHS~EOLFR
vos, bem como discutimos os resultados alcançados.
1RVVRVREMHWLYRVVmRREWHUVHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLV
6mR3DXORGHPDUoRGH
(PUHODomRDRVSULQFLSDLVDVVXQWRVGHDXGLWRULDLGHQWL¿FDGRVDQDOLVDPRVRVFRPSRQHQWHVVLJQLe consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
BDO RCS Auditores Independentes S.S.
¿FDWLYRVHDYDOLDPRVVHXVLPSDFWRVQHVWDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURHHPLWLUUHODWyULRGHDXGLWRULDFRQWHQGRQRVVDRSLQLmR6HJXUDQoD
CRC 2 MG 009485/F-O
Adicionalmente, analisamos os assuntos reportados por outros auditores independentes e tamUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDVQmRXPDJDUDQWLDGHTXHDDXGLWRULDUHDOL]DGDGH
Paulo Sérgio Tufani
EpP YHUL¿FDGRV HP QRVVRV H[DPHV SDUD GH IRUPD JHUDO FRPSRU D QRVVD FRQFOXVmR VREUH RV
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
&RQWDGRU&5&63260*
WUDEDOKRVGHDXGLWRULDVREUHDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDV
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
1RTXHWDQJHDRSURFHVVRGHFRQVROLGDomRH[DPLQDPRVVHRVVDOGRVHLQIRUPDo}HVXWLOL]DGDV
FRQVLGHUDGDVUHOHYDQWHVTXDQGRLQGLYLGXDOPHQWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGH
4|4
444 cm -17 1346462 - 1
ELGAR S.A. PARTICIPAÇÕES
CNPJ(MF) – 66.444.563/0001-87
Relatório da Administração
(PDWHQGLPHQWRjVGLVSRVLo}HVOHJDLVHHVWDWXWiULDVD'LUHWRULDGDHPSUHVD(OJDU6$3DUWLFLSDo}HVDSUHVHQWDDVHJXLUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHPGHGH]HPEURGHH2VPHPEURVGD'LUHWRULDHQFRQWUDP-se à disposição dos Srs. acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos a respeito dos documentos acima referidos.
A Administração.
Demonstração dos Resultados
%DODQoRV3DWULPRQLDLV([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH - (Em milhares de Reais)
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
ATIVO
31/12/2019 31/12/2018
PASSIVO
31/12/2019 31/12/2018
(Em milhares de Reais)
Circulante
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
1
Fornecedores
15
7
31/12/2019 31/12/2018
7ULEXWRVDUHFXSHUDU
36
36
2EULJDo}HV¿VFDLV
1
Receitas (despesas) operacionais
'LYLGHQGRVDUHFHEHU
10.476
10.631
Dividendos a pagar
Despesas gerais e administrativas
Adiantamento de dividendos
Adiantamento de dividendos
575
Equivalência patrimonial
37.548
2XWURVFUpGLWRV
5
5
2XWURVFUpGLWRV
41
Resultado operacional antes
Total do ativo circulante
13.928
16.619
Total do passivo circulante
10.918
647
37.136
10.265
GRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR
Não Circulante
Patrimônio líquido
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
(3)
Investimentos
Capital social
5HVXOWDGRDQWHVGDFRQWULEXLomRVRFLDO
2XWURVLQYHVWLPHQWRV
140
140
5HVHUYDGHUHDYDOLDomRUHÀH[D
37.134
10.262
e do imposto de renda
Total do ativo não circulante
475.065
442.730
Reserva de lucros
Resultado líquido do exercício
37.134
10.262
Ajuste de avaliação patrimonial
160.353
'HPRQVWUDo}HVGRVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV
Total do patrimônio líquido
478.075
458.702
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
Total do ativo
488.993
459.349
Total do passivo e do patrimônio líquido
488.993
459.349
(Em milhares de reais)
'HPRQVWUDo}HVGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGR([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH(Em milhares de reais)
31/12/2019 31/12/2018
Reserva de lucros
Ajuste
Resultado líquido do exercício
37.134
Capital Reserva de Retenção Reserva
avaliação
3UHMXt]RV
5HVXOWDGRDEUDQJHQWHWRWDO
37.134
10.262
social reavaliação de lucros
legal patrimonial acumulados
Total
'HPRQVWUDo}HVGRVÀX[RVGHFDL[D
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
287.964
977
51.625
(8.078) 332.488
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHHGH
5HDOL]DomRGDUHVHUYDGHUHDYDOLDomR
(Em milhares de reais)
Alienação da participação societária em controlada
- 127.115
,PSRVWRVGLIHULGRVVREUHDOLHQDomRGDSDUWLFLSDomRVRFLHWiULD
- (19.674)
31/12/2019 31/12/2018
Ajuste adoção inicial CPC 47 (IFRS 15)
5.354
5.354
Fluxo de caixa das atividades
Constituição da reserva legal
operacionais antes do imposto de renda
Ajuste de avaliação patrimonial
3.756
3.756
HFRQWULEXLomRVRFLDO
37.134
10.262
5HDOL]DomRGRFXVWRDWULEXLGR
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
Resultado líquido do exercício
10.262
aplicado na atividades operacionais:
Dividendos propostos
(599)
Equivalência patrimonial
(37.548)
Reserva de retenção de lucros
7.150
(7.150)
3
(QFDUJRV¿QDQFHLURV
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
287.964
898
7.150
126
162.564
- 458.702
Total dos ajustes para conciliar o
'LYLGHQGRVDGLFLRQDOGLVWULEXLGR
40
40
resultado ao caixa aplicado
(412)
(362)
'LVWULEXLomRGHUHVHUYDGHOXFURV
(7.150)
- (7.150)
Variações nos ativos e passivos
Constituição da reserva legal
1.887
(1.887)
Redução em outros ativos circulantes
5HDOL]DomRGDUHVHUYDGHUHDYDOLDomR
(78)
78
e não circulantes
Ajuste de avaliação patrimonial
(1.689)
Aumento (redução) em fornecedores
3
5HDOL]DomRGRFXVWRDWULEXLGR
Redução
em
outros
passivos
circulantes
Resultado líquido do exercício
37.134 37.134
41
e não circulantes
Dividendos propostos
(8.962)
Total das variações nos ativos e passivos
9
46
Reserva de retenção de lucros
Caixa e equivalentes de caixa líquidos
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH
288.004
820
26.885
2.013
160.353
- 478.075
(403)
(316)
aplicados nas atividades operacionais
1RWDVH[SOLFDWLYDV([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH
Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
%DVHVGHHODERUDomRHDSUHVHQWDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHL1 Contexto operacional
8.170
'LYLGHQGRVUHFHELGRV
ras - Declaração de conformidade - $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD
A Elgar S.A. Participações (“Companhia”) foi constituída em 1º de
Caixa
e equivalentes de caixa líquidos
&RPSDQKLDIRUDPHODERUDGDVHHVWmRVHQGRDSUHVHQWDGDVHPFRQIRUPLMXOKRGHQDIRUPDGHVRFLHGDGHDQ{QLPDGHFDSLWDOIHFKDGRFRP
(aplicados) gerados nas atividades
GDGHFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLOHPLWLGDVSHOR&RPLVHGHVRFLDOQD$YHQLGD/DSDGR/RER*UDQMD0DULOHXVDQDFL4.254
8.170
de investimentos
WrGH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV ³&3&V´ HYDOLGDGDVSHOR&RQVHOKR
GDGHGH8EHUOkQGLD0LQDV*HUDLVUHJLGDSHOD/HLGDVVRFLHGDGHVSRU
Fluxo de caixa das atividades
)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGH ³&)&´
Do}HVSRUVHXHVWDWXWRSHODVOHLVHXVRVGR&RPpUFLRSHORVDFRUGRV
GH¿QDQFLDPHQWRV
3 Patrimônio liquido - (PGHGH]HPEURGHRFDSLWDOVXEVentre seus acionistas e demais disposições legais e regulamentares
3DJDPHQWRGHGLYLGHQGRVHMXURVVREUH
FULWR H LQWHJUDOL]DGR GD &RPSDQKLD HUD GH 5 UHSUHVHQWDGR
DSOLFiYHLV$&RPSDQKLDWHPSRUREMHWRDSDUWLFLSDomRQRFDSLWDOGH
capital próprio
(3.763)
SRU Do}HV VHQGR Do}HV RUGLQiULDV H Do}HV
outras empresas como acionista ou quotista, limitando-se àquelas empreferenciais.
Adiantamento de dividendos
SUHVDVSHUWHQFHQWHVDR*UXSR(FRQ{PLFR$OJDUFRQWURODGDVGLUHWDRX
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
líquidos
8EHUOkQGLD0*GH]HPEURGH
LQGLUHWDPHQWHSHODÈUYRUHYLVDQGRDSHUHQLGDGHGR*UXSR(FRQ{PLaplicados nas atividades
DIRETORIA:
co Algar. A Companhia participa na Árvore S.A. Empreendimentos
(3.763)
(7.902)
GH¿QDQFLDPHQWRV
(OHXVD*DUFLD0HOJDoR'LUHWRUD3UHVLGHQWH
e Participações, controladora da Algar S.A Empreendimentos e ParAumento (redução) no saldo de caixa
(OLDQH*DUFLD0HOJDoR'LUHWRUD
WLFLSDo}HV ³$OJDU6$´ TXHpDKROGLQJGR*UXSR$OJDUHWHPSRU
e
equivalentes
de
caixa
88
(48)
(OHXVD0DULD*DUFLD0HOJDoR'LUHWRUD
SULQFLSDOREMHWLYRRSHUDFLRQDODSDUWLFLSDomRHPRXWUDVVRFLHGDGHV$
Caixa e equivalentes de caixa
5HJLQD+HOHQD0HOJDoR9D]'LUHWRUD
Algar S.A. controla, direta ou indiretamente, empresas que atuam, nos
1
no
início
do
exercício
CONTADOR
Caixa e equivalentes de caixa
VHJXLQWHV VHWRUHV 7HOHFRP 7HFK%32*HVWmR GH 7,$JURQHJyFLRV
Elena Maria Nunes - Contadora
89
1
QR¿QDOGRH[HUFtFLR
Entretenimento e Serviços.
&5&0*&3)
EMPRESA METROPOLITANA
DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS S.A. - EMTR
CNPJ nº 20.278.385/0001-60 - NIRE 3130010784-1
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1) LOCAL, DIA E HORA: Sede da Empresa Metropolitana de
Tratamento de Resíduos S.A. - EMTR (“Companhia”), na Rodovia
BR-040, s/nº, Km 505,3, Bairro Vale das Acácias, Ribeirão das Neves
- Minas Gerais, CEP: 33.830-123, no dia 17 de março de 2020, às
10:00 horas. 2) CONVOCAÇÃO DE PRESENÇA: Dispensadas
as formalidades de convocação, em virtude do comparecimento da
totalidade dos membros do Conselheiro de Administração, quais
sejam: Presidente: Sr. Antonio Carlos Ferrari Salmeron e demais
Conselheiros: Srs. Ricardo Mota de Farias, Hudson Bonno, Bruno
Costa Carvalho de Sena, Lucas Quintas Radel, Pedro Miguel Cardoso
Alves, Domênico Barreto Granata. 3) MESA: Presidente: Antonio
Carlos Ferrari Salmeron e Secretário: Bruno Costa Carvalho de Sena.
4) ORDEM DO DIA: Reeleição de Diretoria. 5) DELIBERAÇÕES:
À unanimidade, foram tomadas as seguintes deliberações: a)
Considerando que o atual mandato dos membros da Diretoria da
Companhia se encerrará em 29/03/2020, os Conselheiros aprovam,
por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, a
reeleição dos membros abaixo relacionados, para um mandato com
prazo determinado de 02 (dois) ano, a contar de 30/03/2020, sem
remuneração, restando a diretoria composta da seguinte forma: i)
Diretor Presidente: SEBASTIÃO DA COSTA PEREIRA NETO,
brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade
nº 831004615-D, expedida pelo CREA-RJ, inscrito no CPF sob o nº
469.801.487-53, residente e domiciliado na Rua Ministro Orozimbo
Nonato, nº 102, Sala 609, Torre A, Vila da Serra, Nova Lima – MG, CEP
34006-053; ii) Diretor: ALAN PIERRE DE ESPÍNDULA VIEIRA,
brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da cédula de identidade
RG MG-8.155.029 SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 040.205.25609, com escritório na Avenida da Praia, nº 100, Prédio II, bairro Riacho
das Areias, CEP: 32.671-172, Betim/MG; iii) Diretora: WÂNIA
PINHEIRO MAGALHÃES, brasileira, solteira, administradora
de empresas, portadora da carteira de identidade nº 01-025568/D,
expedida pelo CRA-MG, inscrita no CPF sob o nº 026.407.286-36,
com escritório na Avenida da Praia, nº 100, Prédio II, bairro Riacho
das Areias, CEP: 32.671-172, Betim/MG. Os membros ora reeleitos
para compor a Diretoria da Companhia, presentes a esta Assembleia,
declaram, expressamente, não estarem incursos em nenhum crime
que os impeça de exercer atividade mercantil, não tendo qualquer
impedimento legal que impossibilite as suas respectivas investiduras
nos cargos para os quais foram eleitos. 6) ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e aprovada pelos
presentes, sem quaisquer ressalvas. 7) ASSINATURAS: Mesa:
Presidente: Antonio Carlos Ferrari Salmeron; Secretário: Bruno Costa
Carvalho de Sena. Conselheiros Presentes: Antônio Carlos Ferrari
Salmeron (Presidente), Ricardo Mota de Farias, Hudson Bonno, Bruno
Costa Carvalho de Sena, Lucas Quintas Radel, Pedro Miguel Cardoso
Alves, Domênico Barreto Granata. Diretores Reeleitos: Sebastião da
Costa Pereira Neto, Alan Pierre de Espíndula Vieira e Wânia Pinheiro
Magalhães. “Confere com o original lavrado no livro próprio.”
Antonio Carlos Ferrari Salmeron - Presidente da Mesa. Bruno Costa
Carvalho de Sena - Secretário da Mesa. Conselheiros: Antonio
Carlos Ferrari Salmeron (Presidente); Bruno Costa Carvalho de Sena
; Ricardo Mota de Farias; Lucas Quintas Radel; Hudson Bonno;
Pedro Miguel Cardoso Alves; Domênico Barreto Granata. Diretores
Reeleitos: Sebastião Da Costa Pereira Neto - (Diretor Presidente);
Wânia Pinheiro Magalhães - Diretora; Alan Pierre de Espíndula
Vieira - 'LUHWRU-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV&HUWL¿FR
registro sob o nº 7808941 em 22/04/2020 da Empresa EMPRESA
METROPOLITANA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS S/A EMTR, Nire 31300107841 e protocolo 201470195 - 17/04/2020.
Autenticação:
A862B01A75C42116D5165C511993DFDB8167.
0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P6HFUHWiULD*HUDO
45 cm -22 1347445 - 1
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 3202004230058460211.
14 cm -22 1347482 - 1