84 Conclusão de Pesquisa 06.065.614/0001-38 - em: 20/05/2025
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DIÁRIO OFICIAL Nº 33445 75 Sexta-feira, 25 DE AGOSTO DE 2017 milhões e quatorze mil e noventa e oito reais); Alfamed Comercial Ltda - Epp; CNPJ 02.275.673/0001-80. Valor Registrado: R$ 2.701.595,00 (dois milhões e setecentos e um mil e quinhentos e noventa e cinco reais); Cristalfarma Com. Rep. Importaçao e Exportaçao Ltda Epp; CNPJ 05.003.408/0001-30. Valor Registrado: R$ 204.530,00 (duzentos e quatro mil e quinhentos e trinta reais); Mota & Ribeiro de Melo Ltda - Epp; CNPJ 05.821.39
diário oficial Nº 33385 105 Quarta-feira, 31 de MAIO de 2017 cópias do Edital serão obtidas através do e-mail pmsacpl@gmail. com ou na sala da Comissão de Licitação, no endereço,Praça dos Três Poderes, das 8:00 às 12:00 horas - Santana do Araguaia - PA, Divailton Moreira de Souza Pregoeiro Protocolo: 185058 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ em face da ilegal fixação nacional do valor mínimo anual por aluno, na forma da lei 9.424/93, e que não foram alcançada
2725/2019 Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região Data da Disponibilização: Segunda-feira, 20 de Maio de 2019 6885 Proceda-se a baixa dos Precatórios nºs 12/2015 e 13/2015. HOSPITALAR EIRELI (CNPJ: 06.065.614/0001-38), conta 41297-x, Intimem-se as partes e, ato contínuo, e devolvam-se os autos à Eg. agência 4148-3, Banco do Brasil; Vara de origem para as providências cabíveis. 2.2) R$9.040,00(nove mil e quarenta reais) a ser depositado em favor da sociedade empresária MEDI
DIÁRIO OFICIAL Nº 33769 113 Sexta-feira, 28 DE DEZEMBRO DE 2018 ITEM COMPRASNET SIMAS ESPECIFICAÇÕES Apres Necessidade p/ 12 meses MARCA FABRICANTE VALOR UNITÁRIO VALOR GLOBAL Luvas de procedimento em látex natural, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível, hipoalergênico, com bainha no punho, com inscrição do nº de Certificado de Aprovação (CA) – caixa com 100 unidades. 01 269.894 52397-6 Tamanho P CAIXA 200 DESCARPACX DESCARPACX R$ 16,96 R$ 3.392,0
DIÁRIO OFICIAL Nº 33353 101 Quarta-feira, 12 DE ABRIL DE 2017 de viagens, que compreende a reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de passagens aéreas e terrestres em âmbito nacional, intermunicipais e interestaduais, por meio de atendimento remoto (e-mail e telefone) e através de agência, destinados a atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Marabá. Íntegra do edital: Sala da CPL/PMM Prédio da Secretaria Municipal de Viação e Obras Públi
20 DIÁRIO OFICIAL Nº 34043 Terça-feira, 26 DE NOVEMBRO DE 2019 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019-PE Nº 018/2019 Processo nº 2018/208.017 FORNECEDOR: COMERCIAL MOSTAERT LTDA Valor Total: R$ 50.400,00 Data de Assinatura: 18/11/2019 VIGÊNCIA: 18/11/2019 a 17/11/2020 OBJETO: Fornecimento de Medicamento Geral, conforme abaixo: ITEM 3 DESCRIÇÃO DO MATERIAL ESCINA POLISSULFONADA SODICA 0,01G (30G) (HEMATON) UNID TUBO QTDE 3.600 VALOR UNITÁRIO R$ 14,00 Ordenador: J
Quarta-feira, 29 DE SETEMBRO DE 2021 Valor: R$ 17.068,00 Orçamento: Funcional Programática: 10.302.1507.8288; Fontes de Recursos: 0101, 0103, 0261, 0269, 0269003264, 0269006841, 0269006842, 0269006962, 0269008053, 0269008054, 0269008100, 0269008101, 0269008102, 0269008067, 0149006653, e seus respectivos superávits; Elemento de Despesa: 339039. Contratado: ASTATO ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/MF n.º 41.742.717/0001-96 Endereço: Rua Espirito Santo, 1115, Sala 1908, Centro, Juiz de Fora-MG, C
Segunda-feira, 15 DE JULHO DE 2019 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota de Empenho Nº 2019NE01233 Valor: R$ 7.800,00 Data de emissão: 05/07/2019 Processo nº 2018/4638 Origem: Pregão Eletrônico nº 040/2018 Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO QUIMIOTERÁPICO Orçamento: 10.302.1427.8288.3390.30 Fonte: 0103 Contratado: SUPERMEDICA DIST. HOSPITALAR EIRELI CNPJ: 06.065.614-0001/38 Ordenador de Despesa: José Roberto Lobato de Souza Protocolo: 454203 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO Nota
Segunda-feira, 13 DE DEZEMBRO DE 2021 INSTRUMENTO SUBSTITUTIVO DE CONTRATO NOTA DE EMPENHO DA DESPESA: 2021NE00134 Valor: R$ 30.402,20 Data: 10/12/2021 Objeto: Aquisição de MEDICAMENTOS para atender pelo período de 12 (doze) meses as necessidades do PRONTO SOCORRO, POSTO DE ENFERMAGEM (Internação) e BLOCO CIRURGICO do Hospital Regional de Salinópolis. Processo nº 2021/560945 Origem: PE nº 007/2021/HRS Orçamento: 10302150782880000; Fonte de Recurso: 0132; Elemento de Despesa: 339030; Con
diário oficial Nº 34.866 27 Quarta-feira, 16 DE FEVEREIRO DE 2022 RESOLVE: DISTRATAR a pedido, a partir de 01/02/2022, o servidor DENYSSON DE FARIA, Médico, matrícula nº 5895255/1, lotado no C.T.I, admitido sob o regime das Leis Complementares 007/1991 e 77/2011 - Servidor Temporário. DÊ-SE CIÊNCIA, REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. Hospital Ophir Loyola. Em, 15 de fevereiro de 2022. IVETE GADELHA VAZ Diretora Geral do HOL Protocolo: 761270 EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS